Информация по отчету ТОО "Атырау Жарык" по регулируемой деятельности по передаче электрической энергии за I полугодие 2025 года
1 |
Общая информация о субъекте естественной монополии |
|
Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основной функцией ТОО «Атырау Жарык», как региональной электросетевой компании, является передача электрической энергии в г. Атырау и Атырауской области. В структуру ТОО «Атырау Жарык» входят восемь подразделений, которые представляют собой районы электрических сетей (РЭС), расположенные в г. Атырау и во всех административных районах области, центральный офис и ремонтно-производственная база (РПБ) с техническими службами, находящиеся в г. Атырау. На основании ст.4 Закона РК «О естественных монополиях» приказом Управления по регулированию естественных монополий от 15 сентября 2006 г. №44-ОД ТОО «Атырау Жарык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Атырауской области по услуге «передача и распределение электрической энергии». Списочная численность работников по состоянию на 01.07.2025 г. по регулируемой деятельности по передаче электрической энергии составила 1 482 человек. |
2 |
Об исполнении утвержденной инвестиционной программы |
|
ТОО «Атырау Жарык» выполнило инвестиционную программу на период с 01.07.2024-01.07.2025гг, утвержденную приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 6 июня 2024 года №27-ОД по согласованию с Управлением Энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области №110-НҚ от 7 июня 2024 года,с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №12-ОД от 3 февраля 2025 года и УЭиЖКХ Атырауской области №26-НҚ от 4 февраля 2025 года. При плановой стоимости на 2024-2025гг - 2 070 896 тыс. тенге, фактические затраты составили 2 069 468 тыс. тенге или 99,9% 1. Мероприятия по АСКУЭ. При плане – 146 357 тыс.тенге, фактические затраты составили 146 357 тыс.тенге, или 100%, в том числе: - Внедрение АСКУЭ верхнего уровня с монтажом и наладкой УСПД – 20 360 тыс.тенге; - Внедрение АСКУЭ среднего уровня в г.Атырау на ТП и КТП (475 приборов учета) – 125 994 тыс.тенге. 2. Мероприятия по модернизации понизительных подстанций 110/35/10-6кВ. При плане – 895 239 тыс.тенге, фактическая сумма составляет – 858 777 тыс.тенге, или 96%. 2.1. Модернизация ПС 110/10кВ №100 «Алипов К.» При плане – 549 897 тыс.тенге, фактическая сумма составляет – 519 780 тыс.тенге, или 95%. В 01.07.2024-01.07.2025гг. проведена техническая модернизация КРУН-10кВ понизительной подстанции 110/10кВ №100 «Алипов К.» расположенная в г.Атырау. Модернизация включает в себя замену оборудования КРУН-10кВ. 2.2. Модернизация ПС 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 3 этап. При плане – 345 342 тыс.тенге фактическая сумма составляет – 338 997 тыс.тенге, или 98%. 3. Модернизация ВЛ-110кВ Л-108А «ПС «Каратон-1 – ПС Тенгиз-220» При плане – 555 638 тыс.тенге фактическая сумма составляет – 571 699 тыс.тенге, или 103%. Выполнена техническая модернизация ВЛ-110кВ Л-108А, протяженностью 26,1км в Жылыойском районе Атырауской области. Произведена замена опор типа СК-22, опор СЦ-22, опор типа У110-1+5 с оцинкованным покрытием. 4. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау Атырауской области. При плане – 340 666 тыс.тенге фактическая сумма составляет – 334 660 тыс.тенге, или 98,2 %. Произведена техническая модернизация 2-х ТП-10/6/0,4кВ и 3-х КТПН-10/6/0,4кВ, расположенных в городе Атырау и в Жылыойском районе Атырауской области, с заменой оборудования и увеличением пропускной способности. В ходе модернизации демонтированы старые, построены и установлены новые комплектные трансформаторные пункты городского исполнения с более мощными силовыми трансформаторами, также произведен монтаж полностью нового оборудования Была произведена установка реклаузеров в Городском, Жылыойском и Махамбетском РЭСах в количестве 13шт. 5. Мероприятия по обновлению активов спецавтотранспорта. При плане – 121 784 тыс.тенге фактическая сумма составляет – 146 320 тыс.тенге, или 120%. В целях обновления активов спец.автотранспорта произведен закуп новой спец.автотехники с высокой проходимостью с учетом климатических условий, которая предназначена для эксплуатационных, капитальных и текущих ремонтов на энергообъектах предприятия в пределах города и районов Атырауской области: · Бурильно-крановая машина на шасси ГАЗ (ямобур) – 1 ед. · Бригадный бортовой автомобиль – 2 ед. · Бортовой машины «Соболь» на 6 мест – 1 ед. · Вакуумная цистерна 10м3 – 1шт. 6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. При плане – 5 200 тыс.тенге, фактическая сумма составляет – 5 201 тыс.тенге, или 100%. При выполнении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно инвестиционной программе приобретены климатические установки, радиаторы отопления, термостатические клапана для радиаторов, светильники-30шт. и энергосберегающие лампы. 7. Модернизация средств вычислительной техники и связи Плановая сумма составляет - 6 012 тыс. тенге, фактическая составляет – 6 454 тыс.тенге , или 107,4% . Приобретены: Промышленных дронов – 2шт, Комплекта спутникого оборудования «Thyraya», в который входит офисный адаптер – 1шт. и спутниковые терминалы в комплектах. |
3 |
Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы |
|
По 1 полугодию 2025 года Контролируемые затраты в соответствии с утвержденными затратами при годовом плане 9 181 130 тыс. тенге за 1 полугодие 2025 года составили 4 429 620 тенге или уже исполнено 48,2%. Неконтролируемые затраты за 1 полугодие 2025 года составили в общем 4 717 769 тыс. тенге при годовом плане 7 577 249 тыс. тенге 62,3%. Амортизация за 1 полугодие 2025 года составили 715 972 тыс. тенге при годовом плане 1 347 242 тыс.тенге. Все затраты по каждой статье произведены в пределах сумм тарифной сметы с допустимым отклонением. |
4 |
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг. |
|
1. Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIFI) - средняя частота долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, Кол-во отключений на 1 потребителя в год – 1,1; 2. Снижение уровня нормативных потерь – выполнено; 3. Средний индекс длительности перерыва в работе системы (SAIDI) - средняя длительность долгосрочных внеплановых отключений в соответствии с общепринятыми в мире правилами, час, продолжительность отключений на 1 потребителя в год – 1,5; 4. Внедрение инновационной технологий в предприятии по регулируемой услуге – выполнен; 5. Снижение износа основных средств –выполнено; 6. Своевременное завершение ремонта (реконструкции, модернизации, замены) – выполнено; 7. Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий (действующий показатель 0) – нарушений нет; |
5 |
Достижение показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии. |
|
Показатели эффективности деятельности ТОО "Атырау Жарык" по регулируемой услуге по передаче электрической энергии на 1 полугодие 2025 года не утверждались. |
6 |
Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополий |
|
По предварительному отчету о прибылях и убытках Товарищества за 1 полугодие 2025 года, доходы от регулируемой деятельности по передаче электроэнергии составили 9 019 434 тыс. тенге, что выше уровня предыдущего года на 2 852 378 тыс.тенге. Расходы по регулируемой деятельности, включая себестоимость услуг и расходы периода, составили 9 639 759 тыс. тенге. |
7 |
Объемы предоставленных регулируемых услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2025 года |
|
Фактический объём оказанных услуг по передаче электрической энергии за I полугодие 2025 года составил 905 566 тыс. кВтч. |
8 |
Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг |
|
За 1 полугодие 2025 год в адрес ТОО «Атырау Жарык» поступило 152 заявлений по качеству представленных услуг. В течение года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. |
9 |
Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуг |
|
Основные задачи на текущий 2025 год: · Выполнение услуг по передаче электрической энергии; · Выполнение Инвестиционной программы; · Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии; · Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии. |